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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-04-15 19:48

資管產(chǎn)品是按差額的金額計增值稅。
代扣代繳的不計入。

陳詩晗老師 解答

2019-04-15 19:49

代扣代繳不屬于你企業(yè)的收入,不享受你企業(yè)的免稅。

趙娉~稅務(wù)咨詢師 追問

2019-04-15 20:07

按差額申報,如果差額沒有超過30萬,那就是享受免稅噢?

陳詩晗老師 解答

2019-04-15 20:44

是的,同學(xué),差額不超過30,也是免稅的

趙娉~稅務(wù)咨詢師 追問

2019-04-15 20:59

我填的收入是管理費不含稅收入和代報產(chǎn)品不含稅收入的合計金額,您所說的差額是怎么計算的呢?

陳詩晗老師 解答

2019-04-15 21:06

資管產(chǎn)品,是有收入有成本,是可以享受差額征稅的,也就是收入-成本后的金額作為銷售額

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相關(guān)問題討論
資管產(chǎn)品是按差額的金額計增值稅。 代扣代繳的不計入。
2019-04-15 19:48:47
收到發(fā)票嗎,需要看啥發(fā)票,
2020-04-23 17:09:47
你好!這個額不是入成本也不是費用,而是單獨計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-04-23 17:10:07
你好,你是指購進環(huán)節(jié)的增值稅,還是收入實際繳納的增值稅?
2020-07-07 15:36:45
你好,按照5%稅率,沒有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
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