
其他應付款重分類為其他應收款,導出的科目余額表需要調嗎?
答: 你好;不需要單獨調整的
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應收款負數。我重新錄入期初,錄成了其他應付款正數。做了幾個月才發(fā)現這個問題。現在要怎么辦
答: 同學你好,現在可以在期初資料里,寫個說明就行了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
科目余額表上 其他應付款貸方 余額 4000 我可以做調整分錄借:其他應付款 4000 貸:其他應收款 4000對吧??
答: 同學 其他應付款貸方 余額就是你要付給別人的錢, 如果是同一個對象的話可以這么調整。
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應收款――法人2000,貸:其他應付款――法人3000,想把這兩個科目合并成其他應付款下 怎么合并?。?/a>
科目余額表(到末級,需要看得出往來款的明細單位,若余額表不能顯示所有往來單位明細的,需要另外提供應收、應付、其他應收、其他應付款等往來科目明細表)
拿著上個月的科目余額表,把期末余額作為本月的期初余額來填寫,填寫完成后初始數據是和上月的科目余額表一樣才對,可以填完了發(fā)現其他應收款和其他應付款有出入


JOJOZM 追問
2019-04-15 15:02
軼塵老師 解答
2019-04-15 15:06
JOJOZM 追問
2019-04-15 15:47
軼塵老師 解答
2019-04-15 16:01