老師,你好。我想咨詢一個問題,我單位之前有一輛掛靠車輛,以前的會計沒有做固定資產(chǎn),現(xiàn)在該車輛要過戶到別的單位,要我單位開具一張1000元的增值稅專用發(fā)票,請問我應(yīng)該怎樣做會計分錄?
AA????會計學(xué)堂-蔣老師
于2019-04-15 10:21 發(fā)布 ??783次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-12 14:13:04

你好
借:管理費(fèi)用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58
銷售費(fèi)用200000/1.13=176991.150442=176991.15
制造費(fèi)用300000/1.13=265486.725664=265486.73
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54
貸:銀行存款600000
這個四舍五入有差異 一般實務(wù)增值稅進(jìn)項也是分開的 所以進(jìn)項那減了1分
88495.58%2B176991.15%2B265486.73%2B69026.55=600000.01
2023-07-23 20:13:38

您好,您的主營業(yè)務(wù)不是出租吧,那就是結(jié)銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-06-21 21:17:11

同學(xué)你好,是要價稅分開的;
2021-01-14 16:01:02
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