
老師好,請問研發(fā)費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,每個(gè)月月底費(fèi)用化的支出都需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?研發(fā)費(fèi)用具體處理不太清楚
答: 你好,是的費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
老師,去年12月有一筆費(fèi)用多計(jì)提到研發(fā)費(fèi)用了,本年才發(fā)現(xiàn),金額倒是不多,當(dāng)時(shí)入賬時(shí):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 貸:預(yù)付賬款 600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,借:管理費(fèi)用 600 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,處理方式是:紅字沖銷當(dāng)時(shí)的憑證,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 貸:預(yù)付賬款 -600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,借:管理費(fèi)用 -600 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 ,這樣處理對嗎?搞不清楚當(dāng)時(shí)做錯(cuò)那個(gè)月,將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,需要紅沖嗎?
答: 您好,因?yàn)榭缒甓?,所以分錄,?yīng)將借管理費(fèi)用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時(shí),借利潤分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
費(fèi)用化是可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,還是要先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化,月底再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用?
答: 您好 費(fèi)用化是要先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化,月底再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用

