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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-03 18:49

您好,因為跨年度,所以分錄,應(yīng)將借管理費用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時,借利潤分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。

葉子 追問

2020-07-03 18:50

老師,公司從來做過這個科目,金額也不多,想做到本年的費用里,就想問問這樣的處理方式對不對?

小林老師 解答

2020-07-03 18:52

您好,若做到本年,您的處理是正確的。

葉子 追問

2020-07-03 18:53

老師,當(dāng)時將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下,這個需要紅沖嗎?

小林老師 解答

2020-07-03 18:54

您好,您在本月結(jié)轉(zhuǎn)管理費用科目,會自動結(jié)轉(zhuǎn)。

葉子 追問

2020-07-03 18:54

好的,謝謝老師。

小林老師 解答

2020-07-03 18:56

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!

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1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53
您好,因為跨年度,所以分錄,應(yīng)將借管理費用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時,借利潤分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。
2020-07-03 18:49:42
您好,可以這樣做的,二級科目沒有具體的要求的
2019-06-23 17:07:39
你好!是的。賬上這2個就是一致
2017-07-19 14:38:07
您好!建議先入研發(fā)支出。 因為這個科目就是這樣使用的。
2017-06-15 15:32:32
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