老師,去年12月有一筆費用多計提到研發(fā)費用了,本年才發(fā)現(xiàn),金額倒是不多,當(dāng)時入賬時:借:研發(fā)支出-費用化支出 600 貸:預(yù)付賬款 600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下,借:管理費用 600 貸:研發(fā)支出-費用化支出 600 。今年發(fā)現(xiàn)錯誤后,處理方式是:紅字沖銷當(dāng)時的憑證,借:研發(fā)支出-費用化支出 -600 貸:預(yù)付賬款 -600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下,借:管理費用 -600 貸:研發(fā)支出-費用化支出 -600 ,這樣處理對嗎? 搞不清楚當(dāng)時做錯那個月,將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下,需要紅沖嗎?
葉子
于2020-07-03 18:47 發(fā)布 ??4505次瀏覽
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小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-03 18:49
您好,因為跨年度,所以分錄,應(yīng)將借管理費用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時,借利潤分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。
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1、借:銀行存款 正數(shù)
借:研發(fā)支出——費用化支出 負(fù)數(shù)
2、借:管理費用 負(fù)數(shù)
貸:研發(fā)支出——費用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53

您好,因為跨年度,所以分錄,應(yīng)將借管理費用-600更改為借以前年度損益調(diào)整-600,其他不變。同時,借利潤分配未分配-600貸以前年度損益調(diào)整-600。
2020-07-03 18:49:42

您好,可以這樣做的,二級科目沒有具體的要求的
2019-06-23 17:07:39

你好!是的。賬上這2個就是一致
2017-07-19 14:38:07

您好!建議先入研發(fā)支出。 因為這個科目就是這樣使用的。
2017-06-15 15:32:32
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