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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-12 16:06

你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是應(yīng)該計(jì)入以前年度損益了。

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2019-04-12 16:10

那就是借銀行存款。 貸以前年度損益?

宋生老師 解答

2019-04-12 16:14

你好!是的。正確的做法是這樣

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你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是應(yīng)該計(jì)入以前年度損益了。
2019-04-12 16:06:13
您好 請(qǐng)您計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入的管理費(fèi)用么
2019-04-13 10:19:59
你好!不可以的。你要做就做以前年度損益調(diào)整
2018-03-26 09:59:32
您好!是的。就是這樣做的了。
2018-09-29 13:51:03
18年少計(jì)提了一筆 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 你匯算清繳時(shí),按調(diào)整后的管理費(fèi)用去申報(bào)就是了
2019-04-18 18:03:43
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