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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-12 15:12

是的,如果符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的話,是要填寫的。

山坡羊 追問

2019-04-12 15:15

那這個(gè)金額可以倒算嗎?比如:利潤(rùn)總額是439.99元,所得稅是439.99×25%×20%=22元,那A201030表減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一欄就是:88元?

張艷老師 解答

2019-04-12 15:22

那A201030表減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一欄就是:4399.99*25%-439.99×25%×20%=88

山坡羊 追問

2019-04-12 15:23

謝謝 老師

張艷老師 解答

2019-04-12 15:26

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

山坡羊 追問

2019-04-12 15:52

老師:增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模附列資料,第5行 全部含稅收入:是包括代開票金額和普票金額吧?

張艷老師 解答

2019-04-12 15:58

如果您公司不涉及差額征收的話,是不填寫附列資料的。

如果您最初的問題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解?。?/p>

山坡羊 追問

2019-04-12 15:58

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-12 16:02

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

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是的,如果符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的話,是要填寫的。
2019-04-12 15:12:21
你好!你主表勾選了小微企業(yè)的話,就自動(dòng)有數(shù)了。
2019-04-12 15:05:35
你好! 利潤(rùn)是多少?
2019-10-11 16:03:42
您好 第一行不需要填寫 符合條件的話 系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)
2020-04-12 14:19:31
出現(xiàn)什么提示 本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是盈利的嗎
2019-10-03 15:39:06
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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