
老師 你好 我司上月有一張專票開錯(cuò)了 這個(gè)月紅沖然后再重新開了一張正確的,我就想問一下 我下個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候 這個(gè)紅沖的票應(yīng)該怎么處理呢
答: 你好,減掉紅票金額的收入報(bào)稅就好,憑證可以做一張沖紅金額一張藍(lán)字金額
這個(gè)月開了一張紅沖的票,然后又開了一張相同的票,但稅務(wù)申報(bào)時(shí),我導(dǎo)入的只有重開的那張票的稅額,紅沖的怎么沒有? 3月開的那張?jiān)?月申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交了增值稅了,我4月紅沖掉,然后重新開一張應(yīng)該是對沖的,不應(yīng)該在交增值稅的啊 這個(gè)月顯示還是要繳納增值稅怎么回事? 老師這個(gè)怎么申報(bào)?
答: 你看下你4月份的紅字發(fā)票是不是上傳了,不是離線的吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我這個(gè)月開了一張紅字專票 ,是沖的上個(gè)月的 然后這個(gè)月又重新開了一張正確的發(fā)票給對方,上個(gè)月的那張發(fā)票我已經(jīng)做賬并報(bào)稅了的 請問這個(gè)月我怎么做賬務(wù)處理啊
答: 這個(gè)月一正一負(fù)沖掉了,不用報(bào)稅,可以做一張新憑證,也可以全附到上月那張憑證下面
黃平 追問
2019-04-12 11:59
徐阿富老師 解答
2019-04-12 12:27
徐阿富老師 解答
2019-04-12 12:27