老師 2月有一筆收入 20多萬(wàn) 是月報(bào) 則交了6000多增值稅 但是 3月申報(bào)則交了6000多增值稅 4月份辦退稅 也開(kāi)了沖紅發(fā)票 那2月開(kāi)始這筆收入和稅怎么做分錄哦 退稅還沒(méi)去辦理
心地善良的屎殼郎
于2019-04-12 09:11 發(fā)布 ??647次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-12 09:34
你好,你按照紅字發(fā)票把上月確認(rèn)收入的賬沖紅。
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你好,你按照紅字發(fā)票把上月確認(rèn)收入的賬沖紅。
2019-04-12 09:34:52

借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-04-19 14:32:00

你好同學(xué)
同學(xué)你是從得到發(fā)票那個(gè)月就可以認(rèn)證抵扣了,
折舊 是按使用年限來(lái)的,一般四年就可以了同學(xué)
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:銀行存款
其它應(yīng)付款
這樣的情況,
2019-08-06 20:18:14

借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,開(kāi)發(fā)票做借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,次月需要交稅做借未交增值稅 貸銀行
2019-07-10 14:11:01

是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅,申報(bào)表與會(huì)計(jì)帳有差異
2021-12-16 14:21:57
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心地善良的屎殼郎 追問(wèn)
2019-04-12 09:38
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2019-04-12 09:40