
老師,去年年底一家客戶應收賬款10萬元,沒有結轉到2019年,現(xiàn)在應該怎么做憑證調整?能告訴我憑證怎么做么?
答: 應收賬款余額會自動形成下年期初余額的,不用結轉的
老師,我們開票100元,客戶回款99.5元,應收賬款一直掛著0.05元,這個應收賬款余額怎么做憑證進行沖銷。
答: 您好 借:營業(yè)外支出(財務費用) 貸:應收賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
多記了應收賬款,怎么做憑證?
答: 10月份的收入多記了應收賬款80元,11月份的時候應收賬款已收回,12月份的賬里怎么沖回多記的應收賬款80元?會計分錄怎么寫?謝謝!10月份記應收賬款時:借:應收賬款————建行680 貸:主營業(yè)務收入————張三 680 12月份時要沖回多記的80元怎么做分錄?
就是我方開票是按單價1.75開的票后來對方和我們這邊銷售協(xié)商按1.71開,所以票多開了金額但并沒有寄回,只是寄了一個情況說明讓我們沖應收賬款,這怎么做憑證啊
甲客戶商應收賬款期末余額39140在貸方,乙客戶商應收賬款期末余額19140在借方,現(xiàn)兩客戶商并戶該怎么做憑證 甲并入乙
老師我每一個月都沒有做欠款,相當于我是用的收付實現(xiàn)制嗎?現(xiàn)在要改成權責發(fā)生制,是不是需要做憑證出來弄成應收賬款呢


羅老師 解答
2015-12-31 16:48