
老師我每一個月都沒有做欠款,相當(dāng)于我是用的收付實現(xiàn)制嗎?現(xiàn)在要改成權(quán)責(zé)發(fā)生制,是不是需要做憑證出來弄成應(yīng)收賬款呢
答: 不能這么簡單理解權(quán)責(zé)發(fā)生制,收付實現(xiàn)制 不是做成應(yīng)收賬款就是權(quán)責(zé)發(fā)生制
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
答: 應(yīng)收賬款余額會自動形成下年期初余額的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司應(yīng)收賬款期末余額在貸方39140元,乙公司應(yīng)收賬款期末余額在借方19140元,現(xiàn)在兩個公司并戶,我應(yīng)該怎么做憑證
答: 現(xiàn)在兩個公司并戶是什么意思,不太明白
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?
就是我方開票是按單價1.75開的票后來對方和我們這邊銷售協(xié)商按1.71開,所以票多開了金額但并沒有寄回,只是寄了一個情況說明讓我們沖應(yīng)收賬款,這怎么做憑證啊
甲客戶商應(yīng)收賬款期末余額39140在貸方,乙客戶商應(yīng)收賬款期末余額19140在借方,現(xiàn)兩客戶商并戶該怎么做憑證 甲并入乙


k1 追問
2019-08-28 18:38
郭老師 解答
2019-08-28 18:42
k1 追問
2019-08-28 18:47
k1 追問
2019-08-28 18:50
郭老師 解答
2019-08-28 19:18