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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-04-11 20:45

是根據(jù)利潤總額的本年累計(jì)數(shù)據(jù)+調(diào)增事項(xiàng)-調(diào)減事項(xiàng),再彌補(bǔ)以前年度的虧損,如果計(jì)算出來是正數(shù),才是應(yīng)納稅所得額,再乘以稅率就是需要交的稅,減去預(yù)交的企所得稅,就是需要補(bǔ)交的稅款(正數(shù)表示補(bǔ)交的稅款,負(fù)數(shù)表示應(yīng)退的稅款)

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 20:47

老師,如果18年前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅沒有繳納,有沒有影響匯算清繳?

江老師 解答

2019-04-11 20:48

這個(gè)不影響匯算清繳,匯算清繳全年的數(shù)據(jù)是按年來看

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 20:50

還有,老師彌補(bǔ)以前年度虧損是不是用18年的利潤總額+調(diào)增-調(diào)減再減去我17年的利潤總額?因?yàn)槲?7年利潤總額是負(fù)數(shù)

江老師 解答

2019-04-11 20:55

利潤總額是負(fù)數(shù),需要看你們可以彌補(bǔ)的虧損數(shù),就是看17年的匯算清繳的數(shù)據(jù),需要彌補(bǔ)的虧損數(shù)不是本年利潤的數(shù)據(jù)。

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 20:56

那么這個(gè)17年匯算清繳以前的會計(jì)沒有做賬,是我來之后才開始理的,咋整?

江老師 解答

2019-04-11 20:57

看17年企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表,里面就有應(yīng)該彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)。

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 20:57

看過了,沒有數(shù)據(jù)

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 20:58

而且賬是我重新做的,和他的也不一樣

江老師 解答

2019-04-11 20:58

看主表,就是企業(yè)所得稅申報(bào)表的主表,你如果拍圖片,我可以幫助你說數(shù)據(jù)

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 21:04

老師是空白的

江老師 解答

2019-04-11 21:05

這個(gè)2017年沒有需要彌補(bǔ)的虧損數(shù)據(jù)

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 21:06

對啊,因?yàn)榍捌跊]有建賬,是后來我接手才從17年做起來的,然后就到18年的匯算清繳了,但是我不會做匯算清繳………

江老師 解答

2019-04-11 21:09

這個(gè)在稅務(wù)存檔的數(shù)據(jù)中,17年屬于沒有虧損的年度。沒有收入沒有成本費(fèi)用的年度,就是沒有經(jīng)營的狀態(tài)。

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 21:10

也就是不能扣減對吧

江老師 解答

2019-04-11 21:10

是的,不能扣減的。因?yàn)橐郧澳甓葲]有虧損數(shù)據(jù)。

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 21:12

好的,那么老師我18年的就有一個(gè)200塊錢維修費(fèi)現(xiàn)在還沒有開發(fā)票來報(bào)賬,當(dāng)時(shí)是白條入賬了,請問是不是要+200塊來交稅?

江老師 解答

2019-04-11 21:18

這個(gè)屬于調(diào)增事項(xiàng),屬于無票的費(fèi)用調(diào)增

零@點(diǎn) 追問

2019-04-11 21:42

那么老師無票收入呢?

江老師 解答

2019-04-11 21:43

無票收入是需要計(jì)入營業(yè)收入的,包括視同銷售的收入,都是需要計(jì)入營業(yè)收入的

上傳圖片 ?
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是根據(jù)利潤總額的本年累計(jì)數(shù)據(jù)+調(diào)增事項(xiàng)-調(diào)減事項(xiàng),再彌補(bǔ)以前年度的虧損,如果計(jì)算出來是正數(shù),才是應(yīng)納稅所得額,再乘以稅率就是需要交的稅,減去預(yù)交的企所得稅,就是需要補(bǔ)交的稅款(正數(shù)表示補(bǔ)交的稅款,負(fù)數(shù)表示應(yīng)退的稅款)
2019-04-11 20:45:32
所得稅退稅增加的是你當(dāng)期的凈利潤,企業(yè)所得稅是按利潤總額計(jì)算繳納。 這個(gè)調(diào)整并不影響你當(dāng)期的利潤總額。
2018-06-06 13:16:55
你好,是的
2017-05-11 15:40:41
您好,是根據(jù)利潤總額來計(jì)算企業(yè)所得稅的。根據(jù)利潤總額乘以企業(yè)所得稅率來交的。
2017-07-08 13:35:33
你好,是的,是這樣的
2020-03-13 16:09:41
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