
老師,18年收到的成本票,19年才發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在對方重新給我們開正數(shù)和負(fù)數(shù)(紅沖)發(fā)票,那去年開錯的那個發(fā)票還能在18年稅前扣除嗎?
答: 名稱稅號這兩個不對的,不能扣除
公司2018年12月份收到20萬元的普票,2019年3月份已經(jīng)入賬,但是這20萬元的普票對方公司在2018年12月的時候就紅沖了,對方并未通知我方公司,導(dǎo)致了我方公司做了稅前扣除,怎么辦?
答: 現(xiàn)在,也就是在當(dāng)期納稅調(diào)增,把稅補上
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)取得紅字發(fā)票,我是開票方,怎么看是否進(jìn)行稅前扣除?
答: 您好,你是開票方,那你是銷售方?

