国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-11 15:27

借:管理費用——辦公費   -480
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480

沉睡的琥珀 追問

2019-04-11 15:30

總號是填-記3號憑證對嗎

沉睡的琥珀 追問

2019-04-11 15:32

老師不用轉管理費用嗎

江老師 解答

2019-04-11 15:42

最后結轉本月損益時會轉管理費用
借:本年利潤-480
貸:管理費用——辦公費   -480

沉睡的琥珀 追問

2019-04-11 15:48

是我先付的款。全分錄怎么樣做?謝謝老師

江老師 解答

2019-04-11 15:50

一、付款時
借:管理費用——辦公費480
貸:庫存現金480
二、抵稅時
借:管理費用——辦公費 -480
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480
三、抵稅當月結轉管理費用——辦公費
借:本年利潤-480
貸:管理費用——辦公費 -480

這是全部的分錄

沉睡的琥珀 追問

2019-04-11 16:13

老師,那借了2次管理費用呢,這樣會平嗎

江老師 解答

2019-04-11 16:14

是這樣,就是說你入了管理費用,不一定是當月抵扣的

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:管理費用——辦公費 -480 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480
2019-04-11 15:27:06
您好 這樣寫分錄可以 還少一筆分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——車船稅
2019-05-16 20:08:02
你好,可能是之前多計提了印花稅,水利基金 少確認了個人繳納的社保才這樣做調整分錄
2020-05-25 17:31:21
分錄錯了的哈,重復進入接待費了,而且,你的進項和銷項稅不一致
2021-11-20 10:38:52
憑證分錄是對的
2016-06-22 10:28:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...