
我去年開(kāi)具了一張發(fā)票,對(duì)方要求作廢,今年重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)賬面怎么處理? 以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2019年12月的發(fā)票在2020年1月報(bào),需要走以前年度損益調(diào)整么?
答: 你好,這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年暫估金額與實(shí)際發(fā)票金額一致,賬務(wù)如何處理,要以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 您好,一致不需要調(diào)整,把去年做的沖銷,重新做一筆收到發(fā)票的即可
請(qǐng)問(wèn)老師,去年3月增專發(fā)票,今年3月沖紅,因?yàn)閷?duì)方要求換成今年發(fā)票、我們應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?
我去年有個(gè)暫估入庫(kù)金額比我這個(gè)月收到發(fā)票金額多出29000,審計(jì)報(bào)告也出啦,是不是得調(diào)以前年度損益調(diào)整啊?這樣分錄是嗎


bamboo老師 解答
2019-04-11 14:31