“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個不是撥付給消費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊資本金退回讓新股 問
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請時填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對 ) 。 答

超市零售業(yè)申報(bào)增值稅,增值稅減免稅申報(bào)表如何填寫?
答: 同學(xué)你好 是小規(guī)模免稅嗎
我在申報(bào)3月份增值稅申報(bào)表表四里填寫的購買稅盤的稅額需不需要在別的表填寫了?因?yàn)槲以诒硭奶顚懼螅铱粗鞅砝锊]有這個數(shù)據(jù),當(dāng)時在申報(bào)3月份的增值稅時,我以為只需要在表四填寫就可以了,所以就提交了。我們3月份的增值稅申報(bào)的是零申報(bào),因?yàn)槭莿倓偦I建的新公司,請問我之前申報(bào)3月份增值稅時填報(bào)的表四有沒有什么問題,如果有需要補(bǔ)的,可以在申報(bào)四月份的增值稅時補(bǔ)上去嗎?
答: 還需要填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表,您應(yīng)該重新申報(bào)之前的報(bào)表。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問19年12月增值稅申報(bào)表是零申報(bào),跨年2020年1月的增值稅申報(bào)表初始數(shù)據(jù)是不是就全部都是零啊
答: 沒有期初 有本年累計(jì)


瑞123 追問
2019-04-11 10:56
bamboo老師 解答
2019-04-11 11:28