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夢想成真
于2019-04-11 09:16 發(fā)布 ??675次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-04-11 09:17
需要反結賬到上月,做增值稅結轉分錄的。
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您好老師麻煩問一下,增值稅少計提了,這個月調整過來,怎么做賬務處理?
答: 補計提就可以的,
我想問一下,上季度沒有計提稅稅金,增值稅呢一部分,這月怎么做賬務處理呀。
答: 需要反結賬到上月,做增值稅結轉分錄的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,還有個問題,以前的增值稅都沒交過所以沒有做賬務處理也沒計提,這個月要交一部分增值稅,賬面上怎么做呢
答: 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
老師您好,12月底計提增值稅是7117.83元,實際扣繳7117.88元!我該怎么做賬務處理
討論
,老師,這個月享受增值稅加計抵減,那計提增值稅怎么做賬務處理呀
老師,我公司10月份收甲企業(yè)借款利息20000元,做收入處理,并計提增值稅。當月,甲企業(yè)歸還借款,發(fā)現(xiàn)多付我公司利息,我公司退換其多給的利息2000元時,該如何做賬務處理尼?
6月份的收入,沒有計提增值稅,年底結賬后發(fā)現(xiàn),怎么做賬務處理
老師,這個我都做賬務處理了,就是計提增值稅繳納增值稅我沒做賬務處理,我覺得0申報嘛,企業(yè)所得稅有稅款產(chǎn)生,我做賬務處理了
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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