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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-04-10 21:38

你好。同學(xué)。 
18年支付的時候你怎么入賬的

淡定的刺猬 追問

2019-04-10 21:39

借:管理費用暫估,貸:銀行存款

淡定的刺猬 追問

2019-04-10 21:40

我就把2018年的費用算在了2018年。但是現(xiàn)在19收到發(fā)票該怎么處理呢?

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 21:44

借:銀行存款 
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
應(yīng)交稅費-增值稅-進 
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好。同學(xué)。 18年支付的時候你怎么入賬的
2019-04-10 21:38:07
同學(xué)你好: 因為預(yù)付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預(yù)付帳款,等到1月份再計入費用。 帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費用、銷售費用等 貸:預(yù)付帳款 如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~謝謝
2019-01-05 14:15:03
你好,這個不用納稅調(diào)整的,我建議直接把發(fā)票附在支付憑證上。
2019-04-10 21:18:34
您好,發(fā)票日期是什么時候的,
2019-05-14 20:30:40
這個在實務(wù)中很常見,在2018年直接做賬,借:管理費用,貸:銀行存款。2019年取到發(fā)票的時候,貼在憑證后面作為附件就可以了
2019-02-20 15:18:08
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