
2018年12月份向總部繳納的管理費用,錢已經(jīng)付了,但是2019年1月份才收的專用發(fā)票,這個賬怎么處理?
答: 你好。同學(xué)。 18年支付的時候你怎么入賬的
2018年12月預(yù)付2019年1月份的房租及水電費,專票已經(jīng)在2018年12月份收到,而且專票在2018年12月已經(jīng)認證抵扣,賬務(wù)處理怎么做?
答: 同學(xué)你好: 因為預(yù)付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預(yù)付帳款,等到1月份再計入費用。 帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費用、銷售費用等 貸:預(yù)付帳款 如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年12月付辦公設(shè)備費用 2019年1月份才收到發(fā)票 這種業(yè)務(wù)到做賬做到2018年12月 怎么做會計處理
答: 您好,發(fā)票日期是什么時候的,


淡定的刺猬 追問
2019-04-10 21:39
淡定的刺猬 追問
2019-04-10 21:40
陳詩晗老師 解答
2019-04-10 21:44