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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-10 17:29

您好 
請(qǐng)問付款的時(shí)候分錄怎么寫的

李維 追問

2019-04-10 17:31

當(dāng)時(shí)做的借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸銀行存款

李維 追問

2019-04-10 17:31

是不是有點(diǎn)問題

bamboo老師 解答

2019-04-10 17:34

是的 沒有收到發(fā)票的時(shí)候不能計(jì)入費(fèi)用

bamboo老師 解答

2019-04-10 17:34

借 預(yù)付賬款 
貸 銀行存款

bamboo老師 解答

2019-04-10 17:34

收到發(fā)票 
借 管理費(fèi)用 
貸 預(yù)付賬款

李維 追問

2019-04-10 17:37

沒有預(yù)付賬款就用應(yīng)付賬款是吧

李維 追問

2019-04-10 17:38

那我那筆做錯(cuò)了,現(xiàn)在只有把它沖紅重新做是吧

bamboo老師 解答

2019-04-10 17:42

沒有預(yù)付賬款就用應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-04-10 17:42

簡單省事的話 發(fā)票附在您寫的憑證后面就可以了 
正規(guī)的話 先紅沖 然后寫我做的分錄

李維 追問

2019-04-10 17:45

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-10 17:47

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問付款的時(shí)候分錄怎么寫的
2019-04-10 17:29:47
應(yīng)該先在記賬本上做一筆記賬,將收到的發(fā)票放在收支憑證中,然后將預(yù)付款支出記入賬戶及賬簿,最后將收支憑證及賬戶及賬簿的記賬結(jié)果匯總到財(cái)務(wù)報(bào)表中,以便匯總核算財(cái)務(wù)狀況。
2023-03-06 17:06:23
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2022-05-13 11:15:35
你好,對(duì)方有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2018-04-27 15:32:35
你好 之前借銀行貸預(yù)收這么做的嗎
2021-09-12 14:29:13
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