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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 15:02

你好,這些150萬的是1-3月已經(jīng)發(fā)生了嗎

totar 追問

2019-04-10 15:35

費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,但是發(fā)票4月份和5月份發(fā)票才開過來出來,

小惑老師 解答

2019-04-10 15:41

可以在三月做成本費(fèi)用,發(fā)票取得后就貼上就可以了

totar 追問

2019-04-10 16:06

但是發(fā)票的日期都是4月和5月的,這樣可以嗎

totar 追問

2019-04-10 16:10

如果在18年就12月開了200萬發(fā)票,沒有發(fā)票進(jìn)來,發(fā)票都是2019年才開進(jìn)來的,我18年利潤(rùn)能不能先做到10%?再19年發(fā)票沖之前的暫估金額

小惑老師 解答

2019-04-10 16:22

我18年利潤(rùn)能不能先做到10%?再19年發(fā)票沖之前的暫估金額沒天明白你的意思,怎么做10%

totar 追問

2019-04-10 16:30

因?yàn)橐呀?jīng)開了200萬發(fā)票,如果全部做利潤(rùn)18年就要交200*10% 20萬的企業(yè)所得稅,我意思是18年暫估成本

小惑老師 解答

2019-04-10 16:32

你現(xiàn)在是做18年的匯算,還是做19年季度預(yù)繳

totar 追問

2019-04-10 16:58

就是老師說的2種情況,一個(gè)是18年匯算,一個(gè)是季度預(yù)繳,道理是同一個(gè),請(qǐng)教下如何操作合理些?

小惑老師 解答

2019-04-10 17:35

18年匯算你暫估也沒有用的,沒有發(fā)票不可以的。要是19年預(yù)繳是可以這樣操作的

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你好,你們是建筑行業(yè)嗎?異地工程的話需要預(yù)交企業(yè)稅金。
2019-02-01 20:32:53
需要企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅你是查賬還是核定啊
2016-06-15 11:07:39
你好,1月份要用以前年度損益調(diào)整
2019-03-07 17:02:48
你好,是季度所得稅的計(jì)算??
2022-03-30 17:05:55
這個(gè)是會(huì)提示需要需要填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,但至于是否交稅,這個(gè)是看有沒有盈利。
2020-06-10 14:42:27
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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