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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-10 07:11

按規(guī)定: 
發(fā)生銷售時(shí),收到的款項(xiàng)按稅率計(jì)算確定稅款和收入,做分錄如下 : 
借:應(yīng)收賬款(全部應(yīng)收的款項(xiàng)) 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(應(yīng)收款/(1+稅率) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 
  
發(fā)生進(jìn)項(xiàng)時(shí),分錄: 
借:庫存商品(或其他科目)(全部應(yīng)付款項(xiàng)/(1+稅率) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(應(yīng)付款項(xiàng)/(1+稅率)*稅率) 
貸:應(yīng)付賬款 
 需要月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
期末,將應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)入未交增值稅,分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
  
次月繳納時(shí): 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸:銀行存款

熱開水 追問

2019-04-10 08:18

如果進(jìn)項(xiàng)稅月末比銷項(xiàng)稅額多呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

莊老師 解答

2019-04-10 08:45

你好,這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn),留下個(gè)月抵扣

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2019-04-10 07:11:21
你好,是需要的,不需要每月都轉(zhuǎn),一年年末轉(zhuǎn)就可以了。
2019-03-07 10:08:03
可以每個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn),也可以到年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-03-07 10:18:45
您好,這個(gè)是不需要轉(zhuǎn)的。
2023-03-13 10:10:05
如果需要繳納增值稅,需要記這筆的
2015-10-23 20:43:39
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