每個月月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,每個月月末做的會計分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ,貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅那在做這個分錄之前,需不需要先把“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”這兩個科目先轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這個科目,
豆豆
于2019-03-07 10:06 發(fā)布 ??758次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-03-07 10:08
你好,是需要的,不需要每月都轉(zhuǎn),一年年末轉(zhuǎn)就可以了。
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可以每個月做結(jié)轉(zhuǎn),也可以到年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-03-07 10:18:45

你好,是需要的,不需要每月都轉(zhuǎn),一年年末轉(zhuǎn)就可以了。
2019-03-07 10:08:03

恩,可以結(jié)轉(zhuǎn)一下的
2019-03-10 13:11:47

進項銷項單獨結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,最好結(jié)轉(zhuǎn),這樣沒有余額,要不你從開業(yè)一直會累計到注銷
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄不對,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-03-07 15:25:04

是的。同學(xué)。這是屬于月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
2019-03-10 13:35:49
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