
2月份開的發(fā)票 3月份紅沖了 4月份報(bào)稅時(shí)怎樣申報(bào)呢 是小規(guī)模企業(yè) 發(fā)票都是普通發(fā)票 申報(bào)納稅時(shí)主表怎樣填寫 紅沖的數(shù)字在哪里填呢
答: 你好!你是按季度申報(bào)還是按月度
老師:收到稅務(wù)局通知,3月份有兩份發(fā)票稅率有誤3%,小規(guī)模3月稅率為1%,要求我們沖紅字發(fā)票,重新申報(bào),不太明白沖紅字后,申報(bào)時(shí)是否要在增值稅申報(bào)明細(xì)表填報(bào)?主表要怎樣填?這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票對3月份申報(bào)有什么影響?
答: 你好,一般情況下,從正數(shù)收入中沖減填報(bào)即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:您好,我在2月份開了一張普票,3月紅沖,要在4月里開具一樣的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)3月所屬期的增值稅,變成負(fù)數(shù),我該怎樣申報(bào)呢?應(yīng)3月里紅沖發(fā)票的稅額是397.57,正數(shù)稅額是83.32,紅沖發(fā)票稅額大了,像這樣,我怎樣申報(bào)增值稅
答: 你好 銷售額是負(fù)數(shù) 要去大廳申報(bào)
小規(guī)模納稅人,2月份開了兩張紅字專用發(fā)票。4月份申報(bào)的時(shí)候沒有把紅字發(fā)票減免稅款填上去?,F(xiàn)在7月份申報(bào)的時(shí)候要怎么辦
小規(guī)模納稅人,12月份的發(fā)票在1月沖紅了,沖紅的發(fā)票增值稅已申報(bào)的還要繳稅嗎?企業(yè)所得稅該怎樣申報(bào)呢?
小規(guī)模納稅人,12月份的發(fā)票在1月沖紅了,沖紅的發(fā)票增值稅已申報(bào)的還要繳稅嗎?企業(yè)所得稅該怎樣申報(bào)呢?
老師,我5月份開了幾張紅字發(fā)票,紅沖4月份開的16%的增值稅,這個(gè)我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在申報(bào)表哪里
老師好,去年11月份開了一張電子普通發(fā)票,今年一月份開了紅字發(fā)票,今年1到3月只開了這一張紅字發(fā)票,報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候該怎么填寫報(bào)表呢


西西柚 追問
2019-04-09 16:21
宋生老師 解答
2019-04-09 16:22
西西柚 追問
2019-04-09 16:25
宋生老師 解答
2019-04-09 16:29