
小規(guī)模納稅人,第一季度在稅局代開一張增值稅專用發(fā)票,含稅金額為1115元,現(xiàn)在申報增值稅,應(yīng)該怎么填寫報表?
答: 你好!你填入稅務(wù)機關(guān)代開的收入那一行就可以了。
小規(guī)模納稅人,第一季度在稅局代開一張增值稅專用發(fā)票,含稅金額為1115元,無票收入3000元,現(xiàn)在申報增值稅,應(yīng)該怎么填寫報表?
答: 將代開發(fā)票的不含稅金額填寫到申報表第2或5欄 將無票收入填寫到第10欄,這個是可以享受免征增值稅的政策
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填寫增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人),當(dāng)季只代開一張增值稅專票(含稅銷售額)8500,為什么申報不了
答: 第一行跟第二行填一樣的數(shù)據(jù)。
請問小規(guī)模納稅人自己在家開的增值稅專用發(fā)票(沒在稅務(wù)局代開),申報的時候應(yīng)該填寫申報表的哪一欄?是第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄么?
小規(guī)模納稅人季度申報,這個季度一共開票含稅銷售額30020元,不含稅銷售額29145.64元,現(xiàn)在申報增值稅,主表怎么填
增值稅實行季度申報的小規(guī)模納稅人,2019年第一季度自行開具普通發(fā)票不含稅金額18萬元,去稅局代開專票不含稅金額14萬元,第一季度是否免征增值稅?
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,這個季度稅控盤一共開了30200元的含稅銷售額的票,不含稅銷售額為29145.64元,現(xiàn)在申報這一季度增值稅怎么填,


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2019-04-09 15:52
宋生老師 解答
2019-04-09 15:57
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2019-04-09 15:59
宋生老師 解答
2019-04-09 16:06
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2019-04-09 16:12
宋生老師 解答
2019-04-09 16:14
大鏡框 追問
2019-04-09 16:20
宋生老師 解答
2019-04-09 16:22