
上個月有留抵稅額500,這個月留抵的稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫。
答: 上個月底做過轉(zhuǎn)入未交增值稅吧,做了這個月不用額外做分錄
上個月有留抵稅額,這個月繳納稅款后依然有留底,怎樣寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
答: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留抵稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
,這個月的銷項(xiàng)稅,抵上期留抵稅額怎么寫分錄
答: 你好,如果上月末沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本月不需要進(jìn)行會計處理


有理 追問
2019-04-08 16:58
小云老師 解答
2019-04-08 17:56