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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-08 12:11

一、 借:稅金及附加   負數(shù) 
貸:應交稅費——應交印花稅  負數(shù) 
二、借:銀行存款 
貸:應交稅費——應交印花稅

吉星兒 追問

2019-04-08 12:28

謝謝老師!是退回了一半,之前記的管理費用,那現(xiàn)在先用負數(shù)一半沖回,在寫分錄?

江老師 解答

2019-04-08 12:32

如果以前記的是管理費用,那就沖銷管理費用處理

吉星兒 追問

2019-04-08 12:37

謝謝老師

江老師 解答

2019-04-08 13:11

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相關問題討論
一、 借:稅金及附加 負數(shù) 貸:應交稅費——應交印花稅 負數(shù) 二、借:銀行存款 貸:應交稅費——應交印花稅
2019-04-08 12:11:26
沖減上月已經(jīng)結轉的損益。
2019-03-04 15:55:58
你好 請問是今年的退款嗎
2018-12-12 10:15:33
你好,借;銀行存款,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加—印花稅 借;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加—印花稅,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-07-29 15:27:14
你好 同學 借:應交稅費-應交印花稅 貸;稅金及附加
2020-12-09 15:33:59
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