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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-04-08 09:38

你好 你現(xiàn)在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以了

啦啦啦 追問

2019-04-08 09:46

現(xiàn)在是報2018年匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)的,要在2018年匯算清繳中申報,要彌補以前年度虧損

答疑蘇老師 解答

2019-04-08 09:48

你好 如果屬于18年需要申報的 就計入以前年度損益調(diào)整

啦啦啦 追問

2019-04-08 09:51

那我在3月份做一筆借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整,就可以了?另外還要做,借:以前年度損益調(diào)整,貸  利潤分配~未分配利潤嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-04-08 09:53

你好 是的 需要做的 以前年度損益調(diào)整沒有余額

啦啦啦 追問

2019-04-08 09:54

好的,謝謝!

啦啦啦 追問

2019-04-08 09:54

像這種情況,年報的數(shù)據(jù)和賬上的數(shù)據(jù)不一致,正常碼

啦啦啦 追問

2019-04-08 09:55

差額就在這個以前年度損益調(diào)整,做在了2019年3月份

答疑蘇老師 解答

2019-04-08 09:55

你好 這個是很正常的

啦啦啦 追問

2019-04-08 09:56

好的,謝謝!

答疑蘇老師 解答

2019-04-08 09:59

不客氣 祝工作順利

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你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
2020-01-15 17:58:08
你想知道那個預(yù)計負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎?
2021-09-04 17:55:55
知道是那個業(yè)務(wù)嗎
2020-05-02 10:20:26
你好,當(dāng)時做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款,金額做多了 今年這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費用,金額就是之前多做的金額
2020-04-03 16:28:04
你這樣沖的話,你這就影響了19年的銷售費用了喲,相當(dāng) 于18年的費用影響了19年的利潤了
2020-03-13 16:53:03
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