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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-04-07 21:36

這筆分錄沒有什么錯誤,數(shù)據(jù)的計算也是對的

可樂小豬 追問

2019-04-07 21:44

年末的時候應交增值稅貸方余額為545.24,這也是對的嗎?

可樂小豬 追問

2019-04-07 21:46

我覺得正確的分錄應該是 
借:庫存現(xiàn)金18174.76 
貸:主營業(yè)務收入18174.76 
對嗎?

趙英老師 解答

2019-04-07 23:46

年末的時候應交稅費有貸方余額是正常的,只要運營正常,有收入,就會有貸方余額,然后在下年度的1月份繳納

可樂小豬 追問

2019-04-08 09:36

一季度都沒滿10萬,這樣掛著也可以嗎?

可樂小豬 追問

2019-04-08 09:40

報稅的時候一個季度不超10萬免收增值稅,稅局的增值稅為0,我的掛著545.24,感覺不對啊

趙英老師 解答

2019-04-09 00:12

年末的時候應交稅費有貸方余額是正常的,只要運營正常,有收入,就會有貸方余額,然后在下年度的1月份繳納

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這筆分錄沒有什么錯誤,數(shù)據(jù)的計算也是對的
2019-04-07 21:36:57
你好,是這個應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)545.24科目一直掛賬嗎?
2019-04-08 17:58:48
你好,正確的應該是什么?
2020-04-16 10:47:27
您好,建議直接,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務收入),負數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務成本),正數(shù)?;蛘?,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務收入),負數(shù) ,應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù),貸:庫存現(xiàn)金,負數(shù)。同時,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務成本),應交稅費-應交增值稅-進項,貸:庫存現(xiàn)金。
2018-04-08 23:18:35
你好,是這樣的處理,什么錯了
2019-04-05 11:31:00
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