
小規(guī)模納稅人,去年做分錄出現(xiàn)錯誤如下:借:庫存現(xiàn)金18720貸:主營業(yè)務收入18174.76 應交稅費—應交增值稅545.24今年要怎么調(diào)整錯誤的分錄?
答: 這筆分錄沒有什么錯誤,數(shù)據(jù)的計算也是對的
小規(guī)模納稅人,去年做分錄出現(xiàn)錯誤如下:借:庫存現(xiàn)金18720貸:主營業(yè)務收入18174.76應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)545.24小規(guī)模做錯成一般納稅人的分錄,年末還掛著545.24元,今年要怎么調(diào)整錯誤的分錄?
答: 你好,是這個應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)545.24科目一直掛賬嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年有筆分錄寫錯:借:主營業(yè)務收入 應交稅費一進項稅 貸:庫存現(xiàn)金把主營業(yè)務成本錯寫成主營業(yè)務收入了,今年18年如何調(diào)整這筆分錄?
答: 您好,建議直接,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務收入),負數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務成本),正數(shù)。或者,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務收入),負數(shù) ,應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù),貸:庫存現(xiàn)金,負數(shù)。同時,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務成本),應交稅費-應交增值稅-進項,貸:庫存現(xiàn)金。


可樂小豬 追問
2019-04-07 21:44
可樂小豬 追問
2019-04-07 21:46
趙英老師 解答
2019-04-07 23:46
可樂小豬 追問
2019-04-08 09:36
可樂小豬 追問
2019-04-08 09:40
趙英老師 解答
2019-04-09 00:12