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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-04-07 20:35

你好! 
暫估 
借:原材料 
貸:應付賬款-暫估應付款

蔣飛老師 解答

2019-04-07 20:35

沖暫估 
借:原材料 
貸:應付賬款-暫估應付款 
(金額用負數(shù))

蔣飛老師 解答

2019-04-07 20:36

然后根據(jù)發(fā)票做賬 
借:原材料 
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
貸:應付賬款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 暫估 借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款
2019-04-07 20:35:20
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
你好!不會的啊。你本身是120,按120就可以了。為什么差20呢,你根本不用比較啊
2017-09-14 09:27:56
借原材料貸銀存/應付賬款 紅沖借銀存/應付賬款貸原材料 然后按發(fā)票做賬借原材料 進項貸銀存/應付賬款
2019-03-19 13:09:35
收到發(fā)票的時候,借原材料 負數(shù) 貸:應付賬款,負數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
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