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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-05 09:45

你好,借原材料~暫估 
貸應(yīng)付賬款~暫估 
付款先掛著往來

total 追問

2019-04-05 09:48

付款   借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款或現(xiàn)金 
暫估入庫   借:庫存商品-暫估   貸:應(yīng)付賬款-暫估 
次月初紅沖暫估入庫   紅字 借:庫存商品-暫估  貸:應(yīng)付賬款-暫估 
收到發(fā)票   借:庫存商品  貸:預(yù)付賬款 
是這樣的嗎?

暖暖老師 解答

2019-04-05 09:55

是的,你的分錄是正確的

total 追問

2019-04-05 09:59

好的謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-04-05 10:17

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
你好,借原材料~暫估 貸應(yīng)付賬款~暫估 付款先掛著往來
2019-04-05 09:45:15
你好,是的,是這樣做分錄,借方不需要價稅分離
2018-06-28 17:36:47
借:庫存商品貸:銀行存款,稅也是計入成本的了,不能抵扣的
2018-07-11 09:10:17
是的,是這樣賬務(wù)處理的,可以不用寫明細的
2019-12-26 09:59:31
你好,出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2019-02-14 12:11:16
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