
2018年12月做了一個無票收入,多交了7分錢增值稅銷項稅額,2019年1月開了發(fā)票,如何寫會計分錄,多交的7分錢增值稅,少計提的營業(yè)收入7分錢,分別怎么處理
答: 你好 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅
公司是小規(guī)模納稅人,2019年7月份普票收入的增值稅錄少了1分錢,2019年9月的專票收入的增值稅錄多了1分錢,現在賬上應交增值稅專票上有0.02元的余額,請問怎么處理?
答: 你好 那你們現在是申報表多少 你賬上多少
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 ,因上個月加計抵減多計提了少交了增值稅,這個月補交增值稅,會計分錄怎么做?2021-10-14,12:00:54你好,請看劃線部分的描述,是多計提了增值稅嗎? 2021-10-14,12:01:557月所屬期接稅局電話有以前年度加計抵減未計提,讓在7月所屬期全額抵扣,這樣7月增值稅就少了,8月所屬期又讓逐月更正,補繳了640元增值稅,該怎么做分錄2021-10-14,12:06:17你好,是多計提了增值稅嗎? 能給個正面回復嗎 我答:7月相當于多計提抵減額,少交了增值稅,9月補交了7月少交的增值稅,分錄怎么寫?
答: 我是在7月所屬期接到稅局電話說以前年度的加計抵減少計提了,讓我在7月所屬期直接填附表4,抵減掉,然后9月又讓我去逐月更正,然后又不交了7月所屬期的增值說640元,附加稅300元,附加稅我會做,計提了再貸銀行,我想問,補交的增值稅,我該怎么計提,怎么做分錄

