
攤銷無(wú)形資產(chǎn),借,管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn),貸,累計(jì)攤銷,這樣做對(duì)嗎
答: 你好,借方一般明細(xì)是無(wú)形資產(chǎn)攤銷或其他
攤銷無(wú)形資產(chǎn),借,管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸,累計(jì)攤銷,但有的會(huì)計(jì)做,借,管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸,無(wú)形資產(chǎn),哪種帳務(wù)處理是對(duì)的
答: 第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是理論上的分錄,第二個(gè)分錄實(shí)際工作中也有人這樣寫??荚嚢吹谝粋€(gè)分錄處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 實(shí)務(wù)中無(wú)形資產(chǎn)攤銷分錄是不是要這樣做: 無(wú)形資產(chǎn)攤銷: 借:管理費(fèi)用_累計(jì)攤銷200 貸:累計(jì)攤銷200 借:累計(jì)攤銷:200 貸:無(wú)形資產(chǎn)200這樣無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值才能減少是吧
答: 你好實(shí)際中 就是做 :借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)貸累計(jì)攤銷

