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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-04 11:31

您好!你沒有計提,但是又支付了?

天天向上 追問

2019-04-04 11:34

是的

宋生老師 解答

2019-04-04 11:36

你好!這個你補充計提就可以了。補充做計提的分錄。

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相關(guān)問題討論
您好!你沒有計提,但是又支付了?
2019-04-04 11:31:46
你好 不用計提 交時 借管理費用稅金 貸銀行
2020-06-06 12:30:06
銷售時 借:銀行存款/應收帳款 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅 -銷項 1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項/進項等三級科目 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-18 20:39:08
內(nèi)帳和外帳的分錄是相同的,分錄如下: 1、計提本月增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2、支付上月增值稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、支付上月印花稅: 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2018-05-05 11:28:42
你好,是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人繳納的增值稅?
2020-07-14 16:56:38
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