
借費(fèi)用類貸其他應(yīng)付款這筆分錄會(huì)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
答: 您好 費(fèi)用類科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目 這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平
老師,做賬時(shí),如果分錄的金額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示嗎?如: 借:管理費(fèi)用 500 貸:應(yīng)付工資 500 借:應(yīng)付工資 500 貸:其他應(yīng)付款 500 借:其他應(yīng)付款 500 貸:銀行款 500這個(gè)分錄,在資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)顯示哪個(gè)數(shù)?
答: 資產(chǎn)負(fù)債表上顯示 銀行存款 -500 未分配利潤(rùn) -500
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原來(lái)貸其他應(yīng)收款4500000,現(xiàn)在改成貸其他應(yīng)付款4500000,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,該怎樣做才能和原來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表表一致
答: 您的意思是科目使用錯(cuò)誤,您編制如下調(diào)整分錄后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎: 借:其他應(yīng)收款 450萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款 450萬(wàn)元

