老師好!想請教下,我司有一個采購訂單,先支付了30%定 問
你好,這個建議你就先掛著吧,等實(shí)際跟對方確認(rèn)之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問
你好,計入管理費(fèi)用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費(fèi)用放在管理費(fèi)用-其他 問
也可以 你管理費(fèi)用里面沒有的明細(xì),你就可以放到其他里面。 答
請問和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問
可以的。這樣是沒問題的了。 答
老師,公司法對新老企業(yè)注冊資本實(shí)繳是怎么規(guī)定的, 問
你好,減資有利潤也還是會涉及個稅的。 答

原來貸其他應(yīng)收款4500000,現(xiàn)在改成貸其他應(yīng)付款4500000,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,該怎樣做才能和原來的資產(chǎn)負(fù)債表表一致
答: 您的意思是科目使用錯誤,您編制如下調(diào)整分錄后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎: 借:其他應(yīng)收款 450萬元 貸:其他應(yīng)付款 450萬元
資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)收款 怎么和科目匯總表中的不一致呢?資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)收款 是怎樣算出來的?
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)收款就是科目匯總表的其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借費(fèi)用類貸其他應(yīng)付款這筆分錄會不會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
答: 您好 費(fèi)用類科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目 這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表才會平
資產(chǎn)負(fù)債表之前平,后來應(yīng)付賬款進(jìn)行重分類,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎樣做平
資產(chǎn)負(fù)債表之前是平的,后來對應(yīng)付賬款進(jìn)行重分類,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債不平,是什么原因,怎樣解決
請問老師資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計出現(xiàn)負(fù)數(shù),是因為其他應(yīng)收款在貸方導(dǎo)致的,這樣有問題嗎
沖去年的其他應(yīng)付款,借:利潤分配 貸:其他應(yīng)付款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與損益表的利潤不相等,該如何處理
其他應(yīng)收款貸方有29286,填資產(chǎn)負(fù)債表時顯示其他應(yīng)收款-29286,怎么填平,資產(chǎn)和負(fù)債相差不平


老式公寓 追問
2018-03-22 14:46
方亮老師 解答
2018-03-22 14:50