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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-02 23:31

借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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可以,但是你最后沒有發(fā)票要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2020-08-25 18:26:53
你好,借:周轉(zhuǎn)材料 貸:銀行存款 沒票不能稅前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份開給對方就可以了,租金除以(1%2B5%)*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入庫并在當月收到發(fā)票,借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款 下月才付款,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
2019-12-17 16:45:06
您好,最好計提一下,分錄 上交時 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 750 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 750 計提時 借:管理費用-社會保險 750 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 750
2016-11-09 14:18:26
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