国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-02 18:03

肯定按房租進行記賬處理,因為實際上是房租

ZB 追問

2019-04-02 18:06

我們是直接支付三個月的房租,開來的發(fā)票也是三個月的,可以直接記一筆,還是要計提單獨月份的房租

ZB 追問

2019-04-02 18:07

可以直接借記 管理費用—房屋租金費 貸記庫存現(xiàn)金 對嗎

江老師 解答

2019-04-02 18:11

在3月做賬時可以計入2月、3月的費用。因為2月已過去了、3月當月也可以入費用了。對于4月份的費用,在4月份的賬務處理計入費用

ZB 追問

2019-04-03 10:43

三月做賬:借管理費用—房租   2641.5 應交稅費—待認證 237.74 預付賬款 1320.76 貸庫存現(xiàn)金 4200(老師我取得的房租發(fā)票是專票,這個月未認證) 
房租押金:借其他應收 貸庫存現(xiàn)金 
四月做賬 :借管理費用—房租 貸預付賬款  
老師 ,你看這樣對不對

江老師 解答

2019-04-03 13:03

你這個問題未說清晰,發(fā)票是多少金額,為什么還要沖預付賬款1320.76元 
三個月的房租屬于長期待攤費用——房租,再進行攤銷兩個月的房租計入管理費用

ZB 追問

2019-04-03 13:11

發(fā)票總金額4200,有237.74元是稅,對于四月的房租1320.76元 在三月做了計提,做預付賬款,這樣合理嗎?

江老師 解答

2019-04-03 13:13

4月份的房租也應該是4月份計提,計提房租也是計提當月的房租,不應計提下月的房租

ZB 追問

2019-04-03 13:15

那我三月份一次性把2-4月的房租都付了,也來了發(fā)票這個怎么記賬?

江老師 解答

2019-04-03 13:16

一、借:長期待攤費用——房租費 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   發(fā)票認證后 
貸:銀行存款 
再攤銷兩個月的房租(2月與3月) 
二、借:管理費用——房租 
貸:長期待攤費用——房租費

上傳圖片 ?
相關問題討論
肯定按房租進行記賬處理,因為實際上是房租
2019-04-02 18:03:12
是誰開給你的服務費發(fā)票啊 不是租房本身開的吧
2016-08-03 17:31:54
你好,合同里面是怎么約定的?
2022-03-29 11:25:55
你好,也是可以,你需要保持發(fā)票和合同一致就可以
2020-03-10 10:20:24
您好 借:應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-10-04 19:18:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...