老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

小規(guī)模納稅人沒接觸過 不知道這個(gè)扣除計(jì)算是啥意思 是沒達(dá)到起征點(diǎn)才要填的金額嗎 期初70000不知道是什么 第一季度之前沒開過票 就3月開了50萬 為什么會(huì)有一個(gè)期初數(shù)據(jù)
答: 這個(gè)是差額納稅的填寫,就特殊行業(yè)是可以減除成本之后繳納增值稅,不用管就可以
之前未接觸過酒店會(huì)計(jì),明天第一天上班,心里沒有底,不知道從何做起,沒有方向,不知道該了解什么,這個(gè)酒店是一般納稅人,
答: 酒店并非特別行業(yè),只要掌握了一般會(huì)計(jì)知識(shí)即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是小規(guī)模納稅人,我去國稅局代開了專票,然后不知道這專票的銷售額要計(jì)入這季度的銷售額里面嗎 因?yàn)槲疫@個(gè)季度沒有達(dá)到起征點(diǎn),要是加上這專票的銷售額就達(dá)到起征點(diǎn)了
答: 你好,代開的專用發(fā)票需要計(jì)入這個(gè)季度的銷售額的
朋友給我介紹了一個(gè)活,他要從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,因?yàn)槲抑皩W(xué)過,但是沒有具體操作過,我不知道我在跟別人交接 接觸的過程中要注意些什么
之前是小規(guī)模納稅人,沒有會(huì)計(jì),現(xiàn)在要升為一般納稅人,想問一下,怎么建賬???期初的數(shù)都不知道怎么整理
小規(guī)模納稅人,核定征收。加個(gè)機(jī)制磚,為什么開票金額第一個(gè)季度超過30萬,第二個(gè)季度沒有達(dá)到30萬,也要按超過30萬的金額來征收增值稅
今年1-3月第一季度季初是指上面?zhèn)€季度的嘛 我報(bào)季初0.01了 不知道對(duì)不對(duì) 因?yàn)闆]有數(shù)據(jù)
之前兩季度點(diǎn)了延期繳費(fèi),這季度沒有,扣款和申報(bào)金額不一致,有誰知道什么情況嗎老師,這是為什么呢


maize老師 解答
2019-04-02 19:01