
2019年新政府會計制度下,開發(fā)區(qū)管委會(行政單位)有一筆因公出國費用由管委會自己的公司代付,當時財務會計上借記業(yè)余活動費用貸記其他應付款-公司,年底要在管委會決算上提現(xiàn)這筆錢,請問如何調(diào)賬?
答: 你好,同學。 你這款項已經(jīng)預提 了呀,你什么意思
行政單位有一職工因一些特殊原因,每月代扣的公積金不能每月繳存,年底一次性繳存。要做其他應付款對嗎?現(xiàn)在的新政府會計制度,財務會計和預算會計應分別如何做帳務處理
答: 你好,分錄是 借 資金結(jié)存等 貸 其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們是實行的行政單位會計制度,2018年的一筆錢是要上交財政的,但我記到了經(jīng)費支出里面,科目記錯了,現(xiàn)在已經(jīng)封賬了,咋整改?還有一個是,2018年的賬面數(shù)和決算數(shù)不一致,決算上有其他應付款,賬面上沒有這個科目,這些錢全年記了收支,賬面數(shù)咋整改?
答: 您好,要上交財政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財務會計,借:以前年度盈余調(diào)整,負數(shù),貸;應繳財政款,負數(shù)。預算會計,借:上繳上級支出 ,貸:資金結(jié)存,決算上有其他應付款,賬面上沒有這個科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報表就行了。


哲 追問
2019-04-02 18:02
紫藤老師 解答
2019-04-02 18:07
哲 追問
2019-04-02 18:11
紫藤老師 解答
2019-04-02 18:35
哲 追問
2019-04-02 18:37
紫藤老師 解答
2019-04-02 18:46
哲 追問
2019-04-02 18:58
紫藤老師 解答
2019-04-03 09:11