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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-03-31 19:09

你好,要編制憑證,借:應收   貸:主營業(yè)務收入  應交稅費,開票就不做憑證了

追問

2019-03-31 19:10

哦,開票時申報稅款時,做已申報嗎

小云老師 解答

2019-03-31 19:12

是的,到時候在未開票收入那做負數(shù)

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相關問題討論
你好,要編制憑證,借:應收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,開票就不做憑證了
2019-03-31 19:09:19
你好 4月把3月的未開票收入沖掉 按開的發(fā)票再做分錄
2019-04-10 09:45:06
要體現(xiàn)。正常借應收或者銀行 貸收入 開發(fā)票不用再記賬了。
2019-04-10 16:16:43
你好。處理跟正常銷售分錄一樣。開票就沖減無票收入,申報時無票收入填負數(shù)
2019-04-10 15:16:28
3月申報了未開票收入要按正常開票的分錄來做憑證 4月如果開票的話,先紅沖3月做的憑證,然后再按4月正常開票的分錄來做憑證。
2019-04-15 17:36:56
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