
4月稅率從16降到13,以前月份有還沒有開票的,現(xiàn)在在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,把沒開票的部分,填在未開票收入欄,那是在做3月份的憑證時(shí)要體現(xiàn)這部分未開票收入是嗎,具體分錄是怎樣的,后面再開了發(fā)票,又怎么入賬
答: 你好。處理跟正常銷售分錄一樣。開票就沖減無票收入,申報(bào)時(shí)無票收入填負(fù)數(shù)
你是先申報(bào)增值稅再去做賬軟件錄憑證最后再去申報(bào)三個(gè)表,還是錄完憑證再去申報(bào)?????
答: 你好!先做賬,做完再申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
待認(rèn)證發(fā)票要寫入增值稅申報(bào)表嗎?還是只寫分錄,申報(bào)表就不用寫了
答: 申報(bào)表不用填,只寫分錄

