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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-03-31 14:18

您好,您最好核對(duì)一下您的增值稅申報(bào)表,

文老師 解答

2019-03-31 14:18

貸方是余額是表示應(yīng)交未交的稅額

少兒 追問

2019-04-01 17:17

好的

文老師 解答

2019-04-01 17:21

OK,有問題歡迎前來咨詢

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月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
你好,是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額嗎
2018-03-20 10:22:21
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯(cuò)了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件
2018-04-04 18:12:20
您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32
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