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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-03-30 12:07

沒有暫估的話可以補暫估,再沖紅,再按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。

遠航 追問

2019-03-30 12:14

老師,也就是說18年三項商品的成本,可以放到19年入賬。是嗎?

趙英老師 解答

2019-03-30 12:32

最好在年末不要有暫估,貨到發(fā)票沒有收到的情況下也是要做暫估入成本的,只是發(fā)票過來之后沖掉暫估,按發(fā)票重新入賬。

遠航 追問

2019-03-30 12:36

老師,18年既沒有暫估,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,漏下三個商品。今年發(fā)票來了,應(yīng)該如何記賬呢?

趙英老師 解答

2019-03-30 12:39

直接做記賬入庫根據(jù)發(fā)票。

遠航 追問

2019-03-30 12:46

貨物已經(jīng)銷售了,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

趙英老師 解答

2019-03-30 20:08

可以。。。。。。

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相關(guān)問題討論
沒有暫估的話可以補暫估,再沖紅,再按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2019-03-30 12:07:06
你好,成本是需要結(jié)轉(zhuǎn)的.
2017-12-11 18:20:16
您好, 銷售收入不能不結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后這個的話,開銷項發(fā)票,沒有進項的話,這個不能開銷項,不然這個風(fēng)險太大了,這個影響
2024-09-13 22:02:38
您好,那您就需要調(diào)整原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本,通過以前年度損益調(diào)整科目,借 庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,姐以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
2019-03-31 11:49:00
您好,當(dāng)時啥也沒做嗎還是
2023-01-11 23:17:08
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