
暫估入賬商品本月銷售,且結(jié)轉(zhuǎn)了成本及本年利潤(rùn),下月收到發(fā)票,該怎么做賬
答: 本月先暫估成本,下月收到發(fā)票的時(shí)候,沖紅,重新計(jì)算成本
2021年暫估成本分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_暫估 年底已結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)貸:應(yīng)付賬款_暫估2022年取得發(fā)票分錄如何做?
答: 然后你可以借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這就相當(dāng)于把去年的那個(gè)憑證給沖掉了,然后這個(gè)發(fā)票的話,你再借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我問一下,就是去年我們公司差成本票,暫估了成本,今年票回來了,我沖去年暫估的成本,這樣做對(duì)不,:借:應(yīng)付賬款暫估-:貸:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)-借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)+貸:銀行存款
答: 可以 付了錢可以的


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2021-09-15 22:17
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2021-09-15 22:18
沐沐云曦 解答
2021-09-16 10:52
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2021-09-16 20:26
沐沐云曦 解答
2021-09-16 20:29
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2021-09-16 20:36
沐沐云曦 解答
2021-09-16 20:50
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2021-09-16 20:51
沐沐云曦 解答
2021-09-16 20:58