
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年誤將普通發(fā)票的稅額記入進(jìn)項稅14.36元,該筆費(fèi)用是用于職工教育經(jīng)費(fèi)的,我能否在這個月轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-職工福利-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額,
答: 你好,因為是去年的錯誤,那需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目才是的
培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票的進(jìn)項稅額的會計分錄:借;管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi)借;應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi),貸;銀行存款 這個應(yīng)付職工薪酬 -職工教育經(jīng)費(fèi)是含進(jìn)項稅的嗎?
答: 你好;? ? 這個是 含稅金額的。? 因為貸方是包括了含稅 進(jìn)項稅的金額了? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi)數(shù)大于管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下職工教育經(jīng)費(fèi)合計數(shù),正常不是應(yīng)該相等么,不計提,就是發(fā)生時直接借:應(yīng)付職工薪酬(職工教育經(jīng)費(fèi))貸:銀行。再結(jié)轉(zhuǎn),借:管理/銷售費(fèi)用(職工教育經(jīng)費(fèi)),借:應(yīng)交稅費(fèi)~增(進(jìn)項),貸:應(yīng)付職工薪酬(職工教育經(jīng)費(fèi))。差額就在抵扣進(jìn)項那
答: 請問這樣是正常的么,還是哪里做錯了?

