
收到一張勞務(wù)發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票,備注欄里備注差額征稅:36860,會計分錄如何處理?
答: 你好,直接按照發(fā)票金額處理就行。差額征稅:36860不用管它
我收到一張勞務(wù)發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票,備注欄里備注差額征稅:36860,是什么意思?
答: 您好!這個是針對開票方的,比如他有5萬收入,然后成本費用是3萬,就按5-3=2萬征稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,收到一張10萬元的勞務(wù)普通發(fā)票,在備注欄備注:差額征稅6600 在會計分錄上有什么需要注意的,會計分錄怎么做?謝謝
答: 你們不需要注意的 你價稅合計做賬就可以 對方是安差額交增值稅
勞務(wù)派遣的差額征收發(fā)票怎么做會計分錄,例如下面這個發(fā)票,那個備注欄里面的差額征收:15609怎么入賬
勞務(wù)公司是否可以開專票給我呢?我現(xiàn)在收到的是普通發(fā)票,稅率**,備注欄:差額征稅,怎么解釋清楚這張發(fā)票呢
有個公司開的是勞務(wù)派遣發(fā)票,差額征稅。開的普票不含稅金額95.24,稅額是4.76,含稅額是100元,備注欄是:差額征稅60,這張發(fā)票怎么賬務(wù)處理


喜悅的曲奇 追問
2019-03-29 20:15
克江老師 解答
2019-03-29 20:19
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2019-03-29 20:22
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2019-03-29 20:26