
老師好,收到一張10萬元的勞務(wù)普通發(fā)票,在備注欄備注:差額征稅6600 在會(huì)計(jì)分錄上有什么需要注意的,會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
答: 你們不需要注意的 你價(jià)稅合計(jì)做賬就可以 對(duì)方是安差額交增值稅
勞務(wù)發(fā)票差額征稅,差額計(jì)稅開具普通發(fā)票,不含稅20000稅額1000這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
答: 一般情況下,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,21000元,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1000。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)收到一筆價(jià)稅合計(jì)為10000元,差額征稅是8000的增值稅普通發(fā)票,如何會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,差額征稅是8000不用理會(huì),企業(yè)收到按照10000元入賬即可。


蕎???????? 追問
2019-11-27 09:29
郭老師 解答
2019-11-27 09:38