
還有一種情況,比如這個票 電費票,上個月已經(jīng)付過錢了 當時借:其他應(yīng)收款1924.86 貸 銀存 這個月收到發(fā)票 已經(jīng)認證了。但是沒有做賬,那么下個月怎么做賬?假如這個月底認證的。(業(yè)務(wù)員把抵扣聯(lián)直接給出納了,出納認證了)可是其他聯(lián)沒給我,沒有做賬 那么下個月再做借:管理費用 應(yīng)交稅費265.6 貸其他應(yīng)收款1924.86 可以嗎
答: 同學,這個不影響,可以入賬的
有幾筆專票其實是用現(xiàn)金付的,當時分錄編為借:管理費用 應(yīng)交稅費,貸方:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在導致賬面其他應(yīng)收款貸方一直掛這幾筆款,現(xiàn)在要怎么處理
答: 實際 支付了沒做賬是嗎 那就把 支付的分錄 補上
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我請問一下,前年的這筆分錄沒寫,今年怎么處理借:管理費用—差旅費。 借管理費用—汽車費用。 貸:其他應(yīng)收款
答: 您好,前年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算


陽光 追問
2019-03-29 18:55
陽光 追問
2019-03-29 18:57
陽光 追問
2019-03-29 19:07
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 19:47
陽光 追問
2019-03-29 22:48
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 22:54