在去年12月份有一筆專項(xiàng)支出用錯(cuò)了,把不該發(fā)人員支出的專項(xiàng)資金用于人員勞務(wù)支出了,這個(gè)賬能調(diào)嗎?如果不能怎么處理。盼賜教,
葉子的離開(kāi)
于2019-03-29 17:05 發(fā)布 ??1689次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-29 17:24
您好,這個(gè)可以調(diào)整的,建議直接紅沖處理,之后可以再把支出記入公司相關(guān)成本費(fèi)用科目,如果金額不大(占上年利潤(rùn)金額的10%以下)的話,直接記入2019年期間損益,如果金額大的話,可以使用以前年度損益調(diào)整處理。
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您好,這個(gè)可以調(diào)整的,建議直接紅沖處理,之后可以再把支出記入公司相關(guān)成本費(fèi)用科目,如果金額不大(占上年利潤(rùn)金額的10%以下)的話,直接記入2019年期間損益,如果金額大的話,可以使用以前年度損益調(diào)整處理。
2019-03-29 17:24:41

您好,您賬上有沒(méi)有做專項(xiàng)支出的明細(xì),應(yīng)該來(lái)說(shuō)您收到專項(xiàng)款,借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,以后實(shí)際發(fā)生專項(xiàng)指出的時(shí)候,借專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款,然后您給他提供專項(xiàng)應(yīng)付款的明細(xì)賬就可以
2019-09-16 12:26:11

是的,費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用。
2018-10-22 11:18:45

您好,您就這是專門(mén)的專項(xiàng)應(yīng)付款,收到款項(xiàng),借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,然后支出的時(shí)候,借專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款,您查看的時(shí)候,只需要看專項(xiàng)應(yīng)付款的明細(xì)帳就可以
2019-09-21 20:27:37

你好!可以申請(qǐng)更改匯算清繳表。
2021-09-23 21:41:38
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