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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-31 16:11

你好,同學(xué)。
你收到款項是計其他應(yīng)付款或應(yīng)付職工薪酬 ,,使用時正常的減少應(yīng)付職工薪酬 處理。

xunin 追問

2020-03-31 16:42

款項是總工會給的,確實是收入啊,直接記往來怕是不合適吧

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 16:56

什么意思
工會的賬,除了你有單獨(dú)的工會部門才會收入,其他都是用往來處理。

xunin 追問

2020-03-31 17:13

我不懂啊,我就是單獨(dú)的工會啊,有主席有部門有賬戶的

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 17:16

你收到,就是其他應(yīng)付款處理,支付就減少其他應(yīng)付款處理就行了。

xunin 追問

2020-03-31 17:33

那怎么和正常的上機(jī)補(bǔ)助收入?yún)^(qū)分呢,收到錢時候,問清楚來源和用途嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 17:35

補(bǔ)助收入是指給你的,你自行安排如何 使用
你這就是一個代收代付, 工會收到的資金是有使用標(biāo)的的

xunin 追問

2020-03-31 18:11

關(guān)鍵來之前我不知道是驛站用的,誰也不說。我記入了專項補(bǔ)助收入。還花了3000元。年末還結(jié)轉(zhuǎn)了。今年還需要調(diào)賬嗎,如果調(diào)賬,具體咋做分錄呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 18:15

你的意思,本是其他應(yīng)付款,你讀入了收入
借 累計盈余
貸 其他應(yīng)付款

xunin 追問

2020-03-31 20:38

我上年度還花了里邊的錢,還記入了資本性支出3023元,同時增加了固定資產(chǎn),但是調(diào)撥出去了。這該咋辦啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 20:39

同時
借 其他應(yīng)付款
貸 固定資產(chǎn)。

xunin 追問

2020-03-31 21:03

固定資產(chǎn)無償調(diào)撥出去時已經(jīng)做過減少了

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 21:20

那你這個無償調(diào)撥凈資產(chǎn)里面還有余額嗎?

xunin 追問

2020-03-31 21:37

按您上次教的,已經(jīng)沒有余額了,就是購買時做了資本性支出,而且去年底還結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余了

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 21:46

你現(xiàn)在又是一個新的需要調(diào)整的問題,那你既然這個固定資產(chǎn)已經(jīng)不存在了,都已經(jīng)結(jié)賬出去了,這個調(diào)整就沒有意義,直接調(diào)整我前面給你的分錄。

xunin 追問

2020-03-31 21:49

那去年的資本性支出咋辦,這個支出應(yīng)該是代收代付的,我給做自己單位支出了,還結(jié)轉(zhuǎn)過了

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 21:52

你不是進(jìn)入固定資產(chǎn)的嗎?怎么又進(jìn)入到資本支出里面去了?那你去年的分錄寫一下。

xunin 追問

2020-03-31 22:23

這也是您教的啊,以前這筆錢當(dāng)是本單位收入時,購買空調(diào)時記錯科目記的是業(yè)務(wù)支出,后來按資本性支出改了,同時借固定資產(chǎn)貸固定基金,后來走無償調(diào)撥凈資產(chǎn)給安康驛站了,固定資產(chǎn)和固定基金都沒了

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 22:25

我知道,這個是之前那個業(yè)務(wù)的調(diào)整呀,但是你現(xiàn)在是另外一個業(yè)務(wù)的調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
款項是總工會給的,確實是收入啊,直接記往來怕是不合適吧
2020-03-31 16:42:09
你好!這樣不合規(guī)了。是小金庫
2019-06-17 13:49:18
你好,可以記管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)
2021-02-02 16:53:26
在工會經(jīng)費(fèi)里發(fā)的。現(xiàn)在記工會賬了
2019-08-20 10:49:42
借款時,借其他應(yīng)收款3000 貸銀行3000 發(fā)工資時,借應(yīng)付職工薪酬-工資4000 貸銀行存款1000 其他應(yīng)收款3000
2021-04-13 16:22:33
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